Менеджер: Расход оптовый
Расход оптовый
Для данной операции используется документ "Расход оптовый".
Его можно открыть по следующему пути: «Новый расход» -> «Расход оптовый» -> затем открывается список контрагентов, в котором необходимо выбрать нужного контрагента. После чего у нас создастся пустой документ «Расход оптовый».
Позиции в расход перемещением добавляются по тому же принципу, что и для документа Возврат поставщику (принцип одинаков для всех расходных документов):
- Найти нужный товар в базе по наименованию, артикулу или штрих-коду,
- Встаем на позицию, правой клавиатурой вводим количество, которое нужно отписать, либо встаем на позицию, выделяем ее правой кнопкой мыши, из выпадающего меню выбираем "Добавить в Расход оптовый № <...>", или же нажать сочетание клавиш Shift+Enter набираем количество, которое необходимо переместить, подтверждаем кнопкой "ОК" или клавишей Enter.
В этом виде документа мы можем редактировать отпускную цену. По умолчанию в расходных документах можно редактировать только количество расходуемого товара. Также можем устанавливать скидки и наценки на разные позиции или реализовать по договорной цене. В программе есть возможность вести сразу несколько типов цен.
Для того, чтобы назначить, например, оптовую цену на документ, необходимо:
- На панели расходного документа нажать на кнопку ,
- В контекстном меню выбираем: "Установить отпускную цену" -> "Цена опт".
В правом информационном окне видим, что по документу Сумма розничная сравнялась с Суммой оптовой:
Формируем все необходимые печатные формы расхода : Торг-12, Счет-фактуру и проводим документ: