Менеджер: Возврат поставщику

Материал из wiki.standart-n.ru
Версия от 13:20, 19 сентября 2014; Koboox (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Возврат поставщику

Для оформления данного вида документа по кнопке «Новый расход» выбираем первый пункт «Возврат поставщику»:

Возврат поставщику

После чего откроется окно с выбором Оптовика. Выбираем контрагента, которому мы планируем вернуть товар. Создастся пустой документ:

Новый_документ_возврата

Для добавления позиции в новый документ возврата нужно проделать следующее:

  • Найти нужный товар в базе по наименованию, артикулу или штрих-коду,
  • Выделяем позицию одним щелчком левой кнопки мыши, и с помощью правой раскладной клавиатуры вводим количество, которое необходимо отписать:
Добавление_позиции_в_возврат_поставщику

Или же встаем на позицию, щелкаем правой кнопкой мыши, и в выпадающем меню выбираем пункт "Добавить в Возврат поставщику № <...>", так же можно воспользоваться сочетанием клавиш Shift+Enter

Редактирование приходного документа
Редактирование приходного документа
Редактирование приходного документа
Редактирование приходного документа
Редактирование приходного документа
Редактирование приходного документа
Редактирование приходного документа