Менеджер: Возврат поставщику — различия между версиями

Материал из wiki.standart-n.ru
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «===Возврат поставщику=== Для оформления данного вида документа по кнопке «Новый расход» в…»)
 
(Возврат поставщику)
Строка 3: Строка 3:
 
[[Файл:менеджер_аптека_создание_возврата_поставщику.jpg|center|Возврат поставщику]]
 
[[Файл:менеджер_аптека_создание_возврата_поставщику.jpg|center|Возврат поставщику]]
 
После чего откроется окно с выбором Оптовика. Выбираем контрагента, которому мы планируем вернуть товар. Создастся пустой документ:  
 
После чего откроется окно с выбором Оптовика. Выбираем контрагента, которому мы планируем вернуть товар. Создастся пустой документ:  
[[Файл:менеджер_аптека_пустой_новый_возврат_поставщику.jpg|center|Новый_документ_возврата]]
+
[[Файл:менеджер_аптека_пустой_новый_возврат_поставщику.jpg|center|Новый документ возврата]]
 
'''Для добавления позиции в новый документ возврата нужно проделать следующее''':
 
'''Для добавления позиции в новый документ возврата нужно проделать следующее''':
 
*Найти нужный товар в базе по наименованию, артикулу или штрих-коду,
 
*Найти нужный товар в базе по наименованию, артикулу или штрих-коду,
 
*Выделяем позицию одним щелчком левой кнопки мыши, и с помощью правой раскладной клавиатуры вводим количество, которое необходимо отписать:
 
*Выделяем позицию одним щелчком левой кнопки мыши, и с помощью правой раскладной клавиатуры вводим количество, которое необходимо отписать:
[[Файл:менеджер_аптека_добавление_товара_в_расход_вручную.jpg|center|Добавление_позиции_в_возврат_поставщику]]
+
[[Файл:менеджер_аптека_добавление_товара_в_расход_вручную.jpg|center|Добавление позиции в возврат поставщику]]
Или же встаем на позицию, щелкаем правой кнопкой мыши, и в выпадающем меню выбираем пункт "Добавить в Возврат поставщику № <...>", так же можно воспользоваться сочетанием клавиш '''Shift+Enter'''  
+
Или же встаем на позицию, щелкаем правой кнопкой мыши, и в выпадающем меню выбираем пункт "Добавить в Возврат поставщику № <...>", так же можно воспользоваться сочетанием клавиш '''Shift+Enter''':
[[Файл:менеджер_аптека_редактирование_приходного_документа.jpg|center|Редактирование приходного документа]]
+
[[Файл:менеджер_аптека_способы_вызова функции_добавления_товара_в_расход.jpg|center|Добавление позиции в возврат поставщику]]
[[Файл:менеджер_аптека_редактирование_приходного_документа.jpg|center|Редактирование приходного документа]]
+
*Подтверждаем ввод клавишей Enter или кнопкой «Ок». После чего наш документ выглядит следующим образом:
[[Файл:менеджер_аптека_редактирование_приходного_документа.jpg|center|Редактирование приходного документа]]
+
[[Файл:менеджер_аптека_документ_возврата_поставщику.jpg|center|Документ возврата]]
[[Файл:менеджер_аптека_редактирование_приходного_документа.jpg|center|Редактирование приходного документа]]
+
Если в Менеджере  количество остатков прописано дробью, то это значит, что количество по документу забронировано каким-то документом расхода. Например, в нашем случае было «4», после проведения расходного документа останется значение перед дробью «0».
[[Файл:менеджер_аптека_редактирование_приходного_документа.jpg|center|Редактирование приходного документа]]
+
После того как «накидаем» все необходимые позиции в документ, можем его распечатать по кнопке [[Файл:менеджер_аптека_значок_принтера.jpg|Печать документа]] и провести [[Файл:менеджер_аптека_кнопка_проведения_документа.jpg|Проведение возврата]].
[[Файл:менеджер_аптека_редактирование_приходного_документа.jpg|center|Редактирование приходного документа]][[Файл:менеджер_аптека_редактирование_приходного_документа.jpg|center|Редактирование приходного документа]]
+
===Возвращение поставщику всю приходную накладную===
 +
В этой ситуации можно использовать следующий алгоритм действия:
 +
*Создаем новый документ Возврата: "Новый расход" -> "Возврат поставщику" -> Выбираем Оптовика. Создастся новый документ Возврата, в нашем случае "Возврат поставщику №19":
 +
[[Файл:менеджер_аптека_пустой_новый_возврат_поставщику.jpg|center|Новый документ Возврата]]
 +
*Заходим в Журнал документов, находим там Приходный документ, который планируем вернуть поставщику.Например: Приход от поставщика № 1656:
 +
[[Файл:менеджер_аптека_операции_с_документом_возврата_поставщику.jpg|center|Редактирование приходного документа]]
 +
*Выделяем этот документ,
 +
*Нажимаем кнопку «Операции с документами» -> «Добавить позиции в активный документ» -> в появившемся списке активных документов, выбираем нужный нам документ «Возврат поставщику №19»,
 +
*После чего появиться следующее окно:
 +
[[Файл:менеджер_аптека_параметры_операции_добавление_в_активный_документ_возврата.jpg|center|Параметры добавления позиции в активный документ]]
 +
Это окно дает нам возможность выбора:
 +
*Всех позиций (Как в документе источнике).
 +
*Пункт «Сколько на остатках» стоит выбирать, если по приходу у нас уже был расход и мы хотим отписать оптовику лишь то, что осталось на остатках.
 +
*Пункт  «Значение», мы можем указать в каком количестве нам нужно переместить товар.
 +
 
 +
Также мы можем  перенести в документ лишь определенные позиции, предварительно выделив их кнопкой Insert. Допустим, в документ «Возврат поставщику №19» необходимо три позиции из данного прихода, и лишь то, что осталось на остатках, то  это будет выглядеть следующим образом:
 +
[[Файл:менеджер_аптека_добавление_позиций_из_приходного_документа_в_документ_возврата.jpg|center|Перенос выделенных позиций]]
 +
*Подтверждаем действие кнопкой "ОК",
 +
 
 +
В данный документ Возврата можно добавить другие позиции из базы или ещё других  приходов.
 +
 
 +
'''Чтобы удалить  позицию из документа''', встаем на неё и по щелчку правой кнопкой мыши выбираем  «Удалить наименование» либо используем сочетание клавиш «Alt+Del».
 +
[[Файл:менеджер_аптека_удаление_позиций_из_документа_возврата.jpg|center|Удаление позиции из документа]]Печатаем и проводим документ.

Версия 14:18, 19 сентября 2014

Возврат поставщику

Для оформления данного вида документа по кнопке «Новый расход» выбираем первый пункт «Возврат поставщику»:

Возврат поставщику

После чего откроется окно с выбором Оптовика. Выбираем контрагента, которому мы планируем вернуть товар. Создастся пустой документ:

Новый документ возврата

Для добавления позиции в новый документ возврата нужно проделать следующее:

  • Найти нужный товар в базе по наименованию, артикулу или штрих-коду,
  • Выделяем позицию одним щелчком левой кнопки мыши, и с помощью правой раскладной клавиатуры вводим количество, которое необходимо отписать:
Добавление позиции в возврат поставщику

Или же встаем на позицию, щелкаем правой кнопкой мыши, и в выпадающем меню выбираем пункт "Добавить в Возврат поставщику № <...>", так же можно воспользоваться сочетанием клавиш Shift+Enter:

Добавление позиции в возврат поставщику
  • Подтверждаем ввод клавишей Enter или кнопкой «Ок». После чего наш документ выглядит следующим образом:
Документ возврата

Если в Менеджере количество остатков прописано дробью, то это значит, что количество по документу забронировано каким-то документом расхода. Например, в нашем случае было «4», после проведения расходного документа останется значение перед дробью «0». После того как «накидаем» все необходимые позиции в документ, можем его распечатать по кнопке Печать документа и провести Проведение возврата.

Возвращение поставщику всю приходную накладную

В этой ситуации можно использовать следующий алгоритм действия:

  • Создаем новый документ Возврата: "Новый расход" -> "Возврат поставщику" -> Выбираем Оптовика. Создастся новый документ Возврата, в нашем случае "Возврат поставщику №19":
Новый документ Возврата
  • Заходим в Журнал документов, находим там Приходный документ, который планируем вернуть поставщику.Например: Приход от поставщика № 1656:
Редактирование приходного документа
  • Выделяем этот документ,
  • Нажимаем кнопку «Операции с документами» -> «Добавить позиции в активный документ» -> в появившемся списке активных документов, выбираем нужный нам документ «Возврат поставщику №19»,
  • После чего появиться следующее окно:
Параметры добавления позиции в активный документ

Это окно дает нам возможность выбора:

  • Всех позиций (Как в документе источнике).
  • Пункт «Сколько на остатках» стоит выбирать, если по приходу у нас уже был расход и мы хотим отписать оптовику лишь то, что осталось на остатках.
  • Пункт «Значение», мы можем указать в каком количестве нам нужно переместить товар.

Также мы можем перенести в документ лишь определенные позиции, предварительно выделив их кнопкой Insert. Допустим, в документ «Возврат поставщику №19» необходимо три позиции из данного прихода, и лишь то, что осталось на остатках, то это будет выглядеть следующим образом:

Перенос выделенных позиций
  • Подтверждаем действие кнопкой "ОК",

В данный документ Возврата можно добавить другие позиции из базы или ещё других приходов.

Чтобы удалить позицию из документа, встаем на неё и по щелчку правой кнопкой мыши выбираем «Удалить наименование» либо используем сочетание клавиш «Alt+Del».

Удаление позиции из документа
Печатаем и проводим документ.