Менеджер: Возврат поставщику
Материал из wiki.standart-n.ru
Версия от 13:20, 19 сентября 2014; Koboox (обсуждение | вклад)
Возврат поставщику
Для оформления данного вида документа по кнопке «Новый расход» выбираем первый пункт «Возврат поставщику»:
После чего откроется окно с выбором Оптовика. Выбираем контрагента, которому мы планируем вернуть товар. Создастся пустой документ:
Для добавления позиции в новый документ возврата нужно проделать следующее:
- Найти нужный товар в базе по наименованию, артикулу или штрих-коду,
- Выделяем позицию одним щелчком левой кнопки мыши, и с помощью правой раскладной клавиатуры вводим количество, которое необходимо отписать:
Или же встаем на позицию, щелкаем правой кнопкой мыши, и в выпадающем меню выбираем пункт "Добавить в Возврат поставщику № <...>", так же можно воспользоваться сочетанием клавиш Shift+Enter