Менеджер: Оформление прихода — различия между версиями

Материал из wiki.standart-n.ru
Перейти к: навигация, поиск
(сделал списком)
Строка 1: Строка 1:
 +
__TOC__
 +
 
Введение (оприходование) товара в базу товарных остатков (склад) осуществляется несколькими способами:  
 
Введение (оприходование) товара в базу товарных остатков (склад) осуществляется несколькими способами:  
* [[загрузка электронной накладной]]
+
 
* ручной – [[ввод из электронных документов типа Excel]]  
+
==Загрузка электронной накладной==
* [[полностью ручной ввод накладной]].
+
Автоматизация торговли Стандарт-Н имеет возможность работы с электронными накладными стандарта «dbf». Ознакомиться со структурой файла возможно в Приложении 1 в конце данной инструкции. Данную структуру файла вы можете передать вашему поставщику с просьбой отправлять вам электронные накладные в указанном формате. Приемка товаров через электронные накладные будет существенно экономить ваше время, затрачиваемое на обработку ежедневных приходов.
 +
Для приемки электронной накладной в форме «dbf» выполните следующие действия:
 +
 
 +
1 ) Нажмите кнопку на панели функций «Эл.накладные»:
 +
 
 +
[[Файл:менеджер_аптека_кнопка_электронные_накладные.jpg|center|Кнопка "Электронные накладные"]]
 +
 
 +
2) Система автоматизации предложит вам выбрать нужный файл. Если необходимого файла нет в списке, нужно перейти в папку, где у вас лежат пришедшие накладные от поставщика. В случае, если Автоматизация торговли предлагает вам каждый раз не верный путь к папке накладных, проверьте путь, установленный в «Параметрах системы».
 +
 
 +
3) Появится окно выбора накладной, в котором мы видим список всех доступных накладных для загрузки и сразу можем просмотреть их содержание:
 +
 
 +
[[Файл:аптека_менеджер_выбор_и_просмотр_электронных_накладных.jpg|center|Выбор электронной накладной]]
 +
 
 +
Внизу окна есть несколько функций:
 +
* приводить наименования к существующим при приходе наименования в накладной приводятся к уже существующим в базе наименованиям.
 +
* приводить наименования через глобальный справочник  – позволяет Вам не создавать связки вручную; наименования приводятся в соответствии с глобальным справочником. Пример приведения через глобальный справочник можно увидеть в программе Общий заказ, когда одинаковые по оригинальному наименованию товары стоят в одном блоке.
 +
* автоматически присвоить группы – присвоение группы в соответствии с уже имеющимися в базе.
 +
 
 +
Если это та накладная, которая Вам нужна, нажимаете "Принять", иначе нажимаете "Закрыть".
 +
 
 +
4) Выберите  тип документа:
 +
 
 +
[[Файл:аптека_менеджер_выбор_типа_документа_при_загрузке_электронной_накладной.jpg|center|Выбор типа документа]]
 +
 
 +
5) Выберите поставщика в открывшемся окне справочника контрагентов:
 +
 
 +
[[Файл:аптека_менеджер_выбор_поставщика_при_загрузке_электронной_накладной.jpg|center|Выбор поставщика]]
 +
 
 +
В этом окне можно сразу добавить нового контрагента (по кнопке [[Файл:Менеджер_аптека_кнопка_добавить_нового_контрагента.jpg]] ), если такого нет в справочнике.
 +
В нижней части рабочего окна программы появится приходный документ:
 +
 
 +
[[Файл:менеджер_аптека_редактирование_приходного_документа.jpg|center|Редактирование приходного документа]]
 +
 
 +
При создании приходного документа, Вам будут предложены возможные операции, которые можно провести с документом. При наведении курсора мыши на любой из этих символов, высвечивается описание каждой операции. Таким образом, можно провести документ, распечатать или экспортировать, отменить, отложить и выполнить другие функции с документом.
 +
При работе с выбранным документом можно просмотреть подробную информацию о нем:
 +
 
 +
[[Файл:менеджер_аптека_подробная_информация_о_документе.jpg|center|Информация о документе]]
 +
 
 +
В приходный документ программа подгружает все данные по товару, которые присутствовали в электронной накладной.
 +
Кроме этого на основании имеющихся точно таких наименований в базе товаров предыдущего прихода программа проставляет следующие данные: «делимый – неделимый», критическое количество.
 +
 
 +
==Ввод из электронных документов типа Excel==
 +
==Полностью ручной ввод==

Версия 16:09, 16 сентября 2014

Введение (оприходование) товара в базу товарных остатков (склад) осуществляется несколькими способами:

Загрузка электронной накладной

Автоматизация торговли Стандарт-Н имеет возможность работы с электронными накладными стандарта «dbf». Ознакомиться со структурой файла возможно в Приложении 1 в конце данной инструкции. Данную структуру файла вы можете передать вашему поставщику с просьбой отправлять вам электронные накладные в указанном формате. Приемка товаров через электронные накладные будет существенно экономить ваше время, затрачиваемое на обработку ежедневных приходов. Для приемки электронной накладной в форме «dbf» выполните следующие действия:

1 ) Нажмите кнопку на панели функций «Эл.накладные»:

Кнопка "Электронные накладные"

2) Система автоматизации предложит вам выбрать нужный файл. Если необходимого файла нет в списке, нужно перейти в папку, где у вас лежат пришедшие накладные от поставщика. В случае, если Автоматизация торговли предлагает вам каждый раз не верный путь к папке накладных, проверьте путь, установленный в «Параметрах системы».

3) Появится окно выбора накладной, в котором мы видим список всех доступных накладных для загрузки и сразу можем просмотреть их содержание:

Выбор электронной накладной

Внизу окна есть несколько функций:

  • приводить наименования к существующим – при приходе наименования в накладной приводятся к уже существующим в базе наименованиям.
  • приводить наименования через глобальный справочник – позволяет Вам не создавать связки вручную; наименования приводятся в соответствии с глобальным справочником. Пример приведения через глобальный справочник можно увидеть в программе Общий заказ, когда одинаковые по оригинальному наименованию товары стоят в одном блоке.
  • автоматически присвоить группы – присвоение группы в соответствии с уже имеющимися в базе.

Если это та накладная, которая Вам нужна, нажимаете "Принять", иначе нажимаете "Закрыть".

4) Выберите тип документа:

Выбор типа документа

5) Выберите поставщика в открывшемся окне справочника контрагентов:

Выбор поставщика

В этом окне можно сразу добавить нового контрагента (по кнопке Менеджер аптека кнопка добавить нового контрагента.jpg ), если такого нет в справочнике. В нижней части рабочего окна программы появится приходный документ:

Редактирование приходного документа

При создании приходного документа, Вам будут предложены возможные операции, которые можно провести с документом. При наведении курсора мыши на любой из этих символов, высвечивается описание каждой операции. Таким образом, можно провести документ, распечатать или экспортировать, отменить, отложить и выполнить другие функции с документом. При работе с выбранным документом можно просмотреть подробную информацию о нем:

Информация о документе

В приходный документ программа подгружает все данные по товару, которые присутствовали в электронной накладной. Кроме этого на основании имеющихся точно таких наименований в базе товаров предыдущего прихода программа проставляет следующие данные: «делимый – неделимый», критическое количество.

Ввод из электронных документов типа Excel

Полностью ручной ввод